南寧市青秀區茅橋社區衛生服務中心2017年預算公開
作者:青秀區衛計局   來源:青秀區衛計局   時間:2017-03-17 09:31

第一部分南寧市青秀區茅橋社區衛生服務中心2017年部門預算編制說明

(一)南寧市青秀區茅橋社區衛生服務中心概況

1.主要職能:我中心位于南寧市青秀區葛村路18號石油基地大院舊辦公樓一樓,成立于2012年12月,是一所非營利性醫療機構,是為社區居民提供預防、保健、健康教育、計劃生育和醫療、康復等服務的綜合性基層衛生服務機構。

2.機構人員情況:在職在編25人,編外人員10人。

3.當年取得的主要事業成效:2016年,在城區政府、城區衛生局和城區財政局的正確領導下,在上級部門的大力支持和正確指導下,茅橋衛生中心認真深入貫徹落實醫改精神,積極探索衛生行業新的管理體制和發展思路,加強醫院規范化管理,順利地完成了2016年的各項工作任務:

(1)、加強了黨建、黨風廉政建設。抓好黨員干部的思想作風建設,抓好黨的紀律建設,認真學習有關廉政會議及文件精神,堅持廉潔行醫、藥品集中招標、網上采購,全年無收受患者紅包行為,沒有違規違紀情況。

(2)、新農合工作進展順利,2016年建立健全新農合各種規章制度并嚴格執行,通過新農合的開展,有利地推動了衛生工作的全面發展,真正讓農民得到實惠。

(3)、穩健推進國家基本藥物制度,嚴格落實和實施國家基本藥物制度,實行藥品零差率銷售,緩解老百姓看病貴的問題

(4)、扎實做好國家基本公共衛生服務項目及醫改重大項目。

(5)、醫療管理工作,2016年我院醫療業務中門診人次23651人,平均每天診療數65人,我院努力做好醫療質量的監督,嚴格執行醫療服務的有關規定,加強醫院醫療服務管理,規范醫務人員醫療行為,以優質的醫療護理服務廣大患者。

(二)收入預算說明。

2017年收入總預算64.75萬元,同比增加8.57萬元,同比增長15.25%。其中:

一般公共預算撥款64.75萬元,同比增加8.57萬元,同比增長15.25%。

納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,同比增加(減少)0萬元,同比增長(下降)0%。

未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,同比增加(減少)0萬元,同比增長(下降)0%。

收入增加原因的說明:2016年有兩次調整工資。

(三)支出預算說明。

2017年支出總預算64.75萬元。同比增加8.57萬元,同比增長15.25%。

1、按支出功能分類科目劃分,分為醫療衛生與計劃生育支出:64.75萬元,占支出總預算100%。同比增加8.57萬元,同比增長15.25%。

2、按支出結構分類劃分,分為基本支出預算:

基本支出預算64.75萬元,占支出總預算100%,同比增加8.57萬元,同比增長15.25%。

支出增減原因的說明:2016年有兩次調整工資。

第二部分  南寧市青秀區茅橋社區衛生服務中心2017年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算表

三、基本支出預算表

四、三公經費表

五、基金支出表

六、收支總表

七、收入總表

八、支出總表

九、項目支出預算表(項目明細表)

以上表格見附表

第三部分  “三公”經費增減變化原因等說明

2017年南寧市青秀區茅橋社區衛生服務中心一般公共預算安排的“三公”經費合計0萬元,同比增加(減少)0萬元,同比增長(下降)0%。

其中:公務接待經費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出等,2017年預算安排0萬元,同比增加(減少)0萬元,同比增長(下降)0%,增長(下降)的原因主要是新成立學校無上年預算數據對比;因公出國(境)經費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,2017年預算安排0萬元,同比增加(減少)0萬元,同比增長(下降)0%,增長(下降)的原因主要是0;公務用車購置費2017年預算無安排,公務用車運行維護費用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,2017年預算安排0萬元,同比增長(下降)0%,增長(下降)的原因主要是0。

第四部分  其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費

2017年本部門機關運行經費預算0萬元,比2016年預算0萬元增加(減少)0萬元,同比增長(下降)0%。機關運行經費預算增加(減少)的原因主要是:無。  

  (二)政府采購情況

2017年本部門政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元(用于0等采購)。

  (三)國有資產占用情況

  截至2017年01月01日,本部門共有車輛0輛,全部為一般公務用車;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

  (四)預算績效情況

  2017年納入預算績效目標管理的項目0個,涉及金額0萬元,全部為一般公共預算撥款0萬元。



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