南寧市銀杉路小學2017年部門決算
作者:南寧市青秀區教育局   來源:南寧市青秀區教育局   時間:2018-11-12 22:16

 

 

 

廣西壯族自治區 南寧市銀杉路小學

2017年部門決算

 

 

 

   

 

第一部分:  南寧市銀杉路小學  概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:  南寧市銀杉路小學  2017年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分: 南寧市銀杉路小學 2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2017 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

 

 

 

第一部分:南寧市銀杉路小學概況

(一)南寧市銀杉路小學概況

1、南寧市銀杉路小學是編制委員會2014年命名的獨立法人機構,為經費獨立核算單位我單位為全額撥款事業單位主要實施小學義務教學,小學學歷教育,是本單位的主要工作職能。

2、總編制數35人,現有在編教師33名,聘用教師控制數2名,聘用制教師19名,學生727

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:  南寧市銀杉路小學   2017年度部門決算報表

《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表一:收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款收入

1

511.17

一、一般公共服務支出

30

0.00

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

32

0.00

三、事業收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、經營收入

5

0.00

五、教育支出

34

446.26

五、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

35

0.02

六、其他收入

7

0.00

七、文化體育與傳媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

37

37.20

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

38

0.00

 

10

 

十、節能環保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

40

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

42

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

46

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

27.08

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合計

22

511.17

本年支出合計

51

510.56

用事業基金彌補收支差額

23

0.00

結余分配

52

0.00

年初結轉和結余

24

14.83

  其中:提取職工福利基金

53

0.00

  其中:項目支出結轉和結余

25

0.00

        轉入事業基金

54

0.00

 

26

 

年末結轉和結余

55

15.44

 

27

 

  其中:項目支出結轉和結余

56

0.00

 

28

 

 

57

 

總計

29

525.99

總計

58

525.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

 

科目編碼

科目名稱

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

511.17

511.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

446.87

446.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

440.42

440.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小學教育

440.42

440.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育費附加安排的支出

6.45

6.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育費附加安排的支出

6.45

6.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科學技術支出

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科學技術普及

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060702

  科普活動

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

37.20

37.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

37.20

37.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

37.20

37.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

27.08

27.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

27.08

27.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

27.08

27.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

 

科目編碼

科目名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

510.56

504.11

6.45

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

446.26

439.81

6.45

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

439.81

439.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小學教育

439.81

439.81

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育費附加安排的支出

6.45

0.00

6.45

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育費附加安排的支出

6.45

0.00

6.45

0.00

0.00

0.00

206

科學技術支出

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科學技術普及

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2060702

  科普活動

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

37.20

37.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

37.20

37.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

37.20

37.20

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

27.08

27.08

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

27.08

27.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

27.08

27.08

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

收     入

支     出

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

511.17

一、一般公共服務支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、國防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

446.26

446.26

0.00

 

6

 

六、科學技術支出

33

0.02

0.02

0.00

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

37.20

37.20

0.00

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、節能環保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

27.08

27.08

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

22

511.17

本年支出合計

49

510.56

510.56

0.00

年初財政撥款結轉和結余

23

14.83

年末財政撥款結轉和結余

50

15.44

15.44

0.00

  一般公共預算財政撥款

24

14.83

 

51

 

 

 

  政府性基金預算財政撥款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

總計

27

525.99

總計

54

525.99

525.99

0.00

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

                                                                                                                                            單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

14.83

14.83

0.00

511.17

504.72

6.45

510.56

504.11

6.45

15.44

15.44

0.00

0.00

205

教育支出

14.83

14.83

0.00

446.87

440.42

6.45

446.26

439.81

6.45

15.44

15.44

0.00

0.00

20502

普通教育

14.83

14.83

0.00

440.42

440.42

0.00

439.81

439.81

0.00

15.44

15.44

0.00

0.00

2050202

  小學教育

14.83

14.83

0.00

440.42

440.42

0.00

439.81

439.81

0.00

15.44

15.44

0.00

0.00

20509

教育費附加安排的支出

0.00

0.00

0.00

6.45

0.00

6.45

6.45

0.00

6.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育費附加安排的支出

0.00

0.00

0.00

6.45

0.00

6.45

6.45

0.00

6.45

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科學技術支出

0.00

0.00

0.00

0.02

0.02

0.00

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科學技術普及

0.00

0.00

0.00

0.02

0.02

0.00

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060702

  科普活動

0.00

0.00

0.00

0.02

0.02

0.00

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

0.00

0.00

0.00

37.20

37.20

0.00

37.20

37.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

0.00

0.00

0.00

37.20

37.20

0.00

37.20

37.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

0.00

0.00

0.00

37.20

37.20

0.00

37.20

37.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

27.08

27.08

0.00

27.08

27.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

27.08

27.08

0.00

27.08

27.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

0.00

0.00

0.00

27.08

27.08

0.00

27.08

27.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            單位:萬元

 

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

415.37

302

商品和服務支出

60.97

310

其他資本性支出

0.00

30101

  基本工資

140.20

30201

  辦公費

32.01

31001

  房屋建筑物購建

0.00

30102

  津貼補貼

71.36

30202

  印刷費

1.35

31002

  辦公設備購置

0.00

30103

  獎金

0.00

30203

  咨詢費

0.81

31003

  專用設備購置

0.00

30104

  其他社會保障繳費

17.25

30204

  手續費

0.11

31005

  基礎設施建設

0.00

30106

  伙食補助費

0.00

30205

  水費

1.18

31006

  大型修繕

0.00

30107

  績效工資

148.70

30206

  電費

0.66

31007

  信息網絡及軟件購置更新

0.00

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

37.20

30207

  郵電費

0.00

31008

  物資儲備

0.00

30109

  職業年金繳費

0.00

30208

  取暖費

0.00

31009

  土地補償

0.00

30199

  其他工資福利支出

0.65

30209

  物業管理費

0.65

31010

  安置補助

0.00

303

對個人和家庭的補助

27.77

30211

  差旅費

1.75

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00

30301

  離休費

0.00

30212

  因公出國(境)費用

0.00

31012

  拆遷補償

0.00

30302

  退休費

0.00

30213

  維修(護)費

15.32

31013

  公務用車購置

0.00

30303

  退職(役)費

0.00

30214

  租賃費

0.30

31019

  其他交通工具購置

0.00

30304

  撫恤金

0.00

30215

  會議費

0.00

31020

  產權參股

0.00