南寧市仙葫學校2017年度部門決算
作者:南寧市青秀區教育局   來源:南寧市青秀區教育局   時間:2018-11-12 22:06

 

 

 

廣西壯族自治區  南寧市仙葫學校  2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:  南寧市仙葫學校  概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:  南寧市仙葫學校  2017年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分: 南寧市仙葫學校2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2017 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

 

 

 

第一部分: 南寧市仙葫學校 概況

一、主要職能

1、實施九年義務教育,促進基礎教育發展;

2、實施小學學歷教育,初中學歷教育。

二、部門決算單位構成

設科室:校長書記室、副校長室、學校辦公室、政教處、教務處、總務處、科研處、信息資源處、財務室、檔案室等。

南寧市仙葫學校成立于2010年8月,是一所九年一貫制的公辦學校,隸屬南寧市青秀區教育局。學校位于南寧市仙葫經濟開發區蓉茉大道1號,服務范圍涵蓋通福社區、蓉茉社區、金葫社區、莫村社區、五合社區、那舅社區。學校占地面積49512.15 m2,總建筑面積17437.00 m2,綠化率39.8%,容積率0.35,其中,教學及教學輔助用房建筑總面積14142m2,體育運動場地面積18790 m2,能滿足教學和學生活動的需要。

學校布局合理,教育裝備全部達到自治區一類學校標準。學校現有專用功能室22間,科學、數學、物理、化學、生物等教學儀器達到109619568件;體育、衛生、音樂、美術器材達到2281324件,能滿足學科教學及實驗操作的需要。計算機臺數由2016年的419臺增加至2017年的444臺。圖書館藏書由2016年的122130冊增加到2017年的123351冊,生均圖書達到配備標準。學校現有69個教學班,在校學生3695人。2017年底教職員工共198人,在編教職工141人,專任教師136人,其中研究生學歷13人、本科學歷120人、大專學歷3人,能滿足開足開齊規定課程的教學需要。

學校以“責任教育”為學校特色發展主題,“明禮、自律、 善學、擔當” 為核心價值,通過營造學校責任文化氛圍,開展責任教育系列活動,讓學生形成責任意識,體驗責任情感,掌握責任技能,養成責任行為,培養“明禮知責,依責自律,善于學習,敢于擔當”全面發展的學生,努力創建一所對學生、對家庭、對社會負責的九年一貫制學校。

學校開辦幾年來,教學設施不斷更新,校園環境逐年改變,教學質量穩步提高,學校管理日趨科學,辦學特色初步形成,“責任教育”獲青秀區先鋒示范品牌。學校先后獲得廣西壯族自治區消防安全宣傳教育先進學校、廣西小學語文研究與應用先進學校、廣西教育廳“基礎教育教師素質提升實驗項目” 學校、廣西作文教學改革試驗先進學校、南寧市五四紅旗團委、青秀區師德建設先進學校、青秀區廉政文化進校園先進學校等多項榮譽。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:  南寧市仙葫學校   2017年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

                                              單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款收入

1

2,520.22

一、一般公共服務支出

30

0.00

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

32

0.00

三、事業收入

4

0.08

四、公共安全支出

33

0.00

四、經營收入

5

0.00

五、教育支出

34

2,223.80

五、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

35

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化體育與傳媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

37

185.30

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

38

0.31

 

10

 

十、節能環保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

40

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

42

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

46

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

113.91

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合計

22

2,520.30

本年支出合計

51

2,523.32

用事業基金彌補收支差額

23

0.00

結余分配

52

0.00

年初結轉和結余

24

3.02

  其中:提取職工福利基金

53

0.00

  其中:項目支出結轉和結余

25

0.00

        轉入事業基金

54

0.00

 

26

 

年末結轉和結余

55

0.00

 

27

 

  其中:項目支出結轉和結余

56

0.00

 

28

 

 

57

 

總計

29

2,523.32

總計

58

2,523.32

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


表二:收入決算表

單位:萬元                     

科目編碼

科目名稱

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

2,520.30

2,520.22

0.00

0.08

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2,220.78

2,220.69

0.00

0.08

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

2,135.73

2,135.65

0.00

0.08

0.00

0.00

0.00

2050202

  小學教育

3.62

3.53

0.00

0.08

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

2,132.11

2,132.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育費附加安排的支出

84.08

84.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050903

  城市中小學校舍建設

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育費附加安排的支出

83.14

83.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

185.30

185.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

185.30

185.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

185.30

185.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事業單位醫療支出

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

113.91

113.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

113.91

113.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

113.91

113.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出決算表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

2,523.32

2,439.25

84.08

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2,223.80

2,139.73

84.08

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

2,138.75

2,138.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小學教育

3.62

3.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

2,135.14

2,135.14

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育費附加安排的支出

84.08

0.00

84.08

0.00

0.00

0.00

2050903

  城市中小學校舍建設

0.94

0.00

0.94

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育費附加安排的支出

83.14

0.00

83.14

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

185.30

185.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

185.30

185.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

185.30

185.30

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事業單位醫療支出

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

113.91

113.91

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

113.91

113.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

113.91

113.91

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

收     入

支     出

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

2,520.22

一、一般公共服務支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、國防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

2,223.72

2,223.72

0.00

 

6

 

六、科學技術支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

185.30

185.30

0.00

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

0.31

0.31

0.00

 

10

 

十、節能環保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

113.91

113.91

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

22

2,520.22

本年支出合計

49

2,523.24

2,523.24

0.00

年初財政撥款結轉和結余

23

3.02

年末財政撥款結轉和結余

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共預算財政撥款

24

3.02

 

51

 

 

 

  政府性基金預算財政撥款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

總計

27

2,523.24

總計

54

2,523.24

2,523.24

0.00

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

                                                                                                        單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

3.02

3.02

0.00

2,520.22

2,436.14

84.08

2,523.24

2,439.16

84.08

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

3.02

3.02

0.00

2,220.69

2,136.62

84.08

2,223.72

2,139.64

84.08

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

3.02

3.02

0.00

2,135.65

2,135.65

0.00

2,138.67

2,138.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小學教育

0.00

0.00

0.00

3.53

3.53

0.00

3.53

3.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

3.02

3.02

0.00

2,132.11

2,132.11

0.00

2,135.14

2,135.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育費附加安排的支出

0.00

0.00

0.00

84.08

0.00

84.08

84.08

0.00

84.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2050903

  城市中小學校舍建設

0.00

0.00

0.00

0.94

0.00

0.94

0.94

0.00

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育費附加安排的支出

0.00

0.00

0.00

83.14

0.00

83.14

83.14

0.00

83.14

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

0.00

0.00

0.00

0.97

0.97

0.00

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

0.00

0.00

0.00

0.97

0.97

0.00

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

0.00

0.00

0.00

185.30

185.30

0.00

185.30

185.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

0.00

0.00

0.00

185.30

185.30

0.00

185.30

185.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

0.00

0.00

0.00

185.30

185.30

0.00

185.30

185.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

0.00

0.00

0.00

0.31

0.31

0.00

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

0.00

0.00

0.00

0.31

0.31

0.00

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事業單位醫療支出

0.00

0.00

0.00

0.31

0.31

0.00

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

113.91

113.91

0.00

113.91

113.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

113.91

113.91

0.00

113.91

113.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

0.00

0.00

0.00

113.91

113.91

0.00

113.91

113.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

 

 

 

 


表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301